Saldo tecnico a favor del contribuyente

Moderador: Estudio Contable MEB

Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor maxicastro » Mié Ago 10, 2016 1:57 pm

Hola amigos, necesito saber si se puede no trasladar un saldo tecnico a favor de un contribuyente, como consecuencia de que el mismo tiene mucho o credito fiscal. Quiero saber si esto en la practica se hace ? Gracias
maxicastro
 
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor invitado » Mié Ago 10, 2016 8:06 pm

maxicastro escribió:Hola amigos, necesito saber si se puede no trasladar un saldo tecnico a favor de un contribuyente, como consecuencia de que el mismo tiene mucho o credito fiscal. Quiero saber si esto en la practica se hace ? Gracias


La pregunta sería, porque no trasladar el SFT? De todas maneras no lo vas a poder recuperar, salvo contra DF IVA.
Si es un exportador, tendrás que solicitar reintegro de IVA.
invitado
 
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor soniaj » Dom Abr 16, 2017 4:37 am

Buenas noches: tengo un contribuyente donde le estoy preparando la ddjj de iva, y la del mes anterior (febrero) le dio saldo técnico a favor del contribuyente.
Cuando cargo la de este mes (marzo), me tomo ese saldo técnico a favor del contribuyente del período anterior (febrero), pero me sale la siguiente leyenda: "el saldo técnico a favor del responsable supera lo determinado en la ddjj vigente del período anterior o la misma no ha sido procesada".
¿Quiere decir que no lo puedo tomar en marzo? ¿Cómo puedo hacer?
Saludos
Sonia.-
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor Estudio Contable MEB » Dom Abr 16, 2017 6:32 am

Si la presentaste hace poco la de febrero tenes que esperar que el sistema procese la ddjj, si lo hiciste hace tiempo hay algo que estas cargando mal por lo que tenes que ver cual es saldo que exteriorizaste en la decla y ver si es el correcto, saludos.
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor soniaj » Dom Abr 16, 2017 3:47 pm

Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Sí, la cargué hace un mes la de febrero. Entonces me lo tomaré el saldo técnico a favor para la próxima ddjj.
Saludos
Sonia.-
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor soniaj » Mar Nov 13, 2018 7:12 pm

Buenas tardes: estoy realizando la declaración jurada de IVA de octubre. El cliente tiene más crédito que débito, tiene también un saldo técnico libre disponibilidad a favor del mes anterior y una percepción de IVA.
Cuando termino de cargar todos los datos, solo me arroja como saldo a favor de octubre, la sumatoria del saldo a favor del período anterior y la percepción, no toma la diferencia entre crédito y débito, donde el crédito es mayor.
¿Cómo puedo solucionarlo?

Saludos
Sonia.-
soniaj
 
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor Estudio Contable GS » Mar Nov 13, 2018 7:41 pm

1er párrafo va por un lado y 2do párrafo va por otro.

Uno es sáldo técnico.

El otro es saldo de libre disponibilidad.

No se suman, son independientes.

Conocés la mecánica de liquidación de IVA?

Chequealo porque creo que estás con esa confusión.

Saludos.
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor CARNERO Alejadro » Lun Feb 18, 2019 8:50 pm

Buenas tardes, mi consulta es la siguiente: omití un saldo técnico a favor de un cliente generado en 2018/12 en la DJ 2019/01 la cual me arroja impuesto a pagar pero de mayor cuantía debido a dicha omisión. Debería rectificar en menos y presentar una multinota por barandilla de entrada argumentando a que dicha rectificación en menos es por una mera omisión tal cual dice la ley? O puedo utilizar dicho saldo en la DJ 2019/02 para evitar verificaciones futuras provenientes de esta rectificación en menos? Saludos cordiales y agradezco respuestas.
CARNERO Alejadro
 
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor Estudio Contable GS » Lun Feb 18, 2019 9:33 pm

LA omisión de cargar un SAF de meses anteriores, no amerita presentación por multinota, ya que no estás reduciendo el débito fiscal ni aumentando el crédito fiscal del período en cuestión.

Saludos.
Gabriel Sequino
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Re: Saldo tecnico a favor del contribuyente

Notapor CARNERO Alejadro » Lun Feb 25, 2019 7:48 pm

Estudio Contable GS escribió:LA omisión de cargar un SAF de meses anteriores, no amerita presentación por multinota, ya que no estás reduciendo el débito fiscal ni aumentando el crédito fiscal del período en cuestión.

Saludos.


Buenas tardes, primeramente muchas gracias por la respuesta. Y me quedó otra inquietud, si puedo o no tomarlo al Saldo Tecnico a favor de mi contribuyente en la próxima DJ de IVA a pesar que no hice la traslación en la anterior ni la retifiqué. Saludos cordiales.
CARNERO Alejadro
 
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